> AVIS DE RECRUTEMENT AU POSTE D’AUDITEUR INTERNE DU PROJET
Domaine : | AUDIT & CONSULTANCE |
Lieu d'affectation : | Guinée |
Crédit N° IDA :
6771-GN et Don N° IDA : D713-GN
AVIS DE RECRUTEMENT AU POSTE D’AUDITEUR
INTERNE DU PROJET
I.
Contexte et Justification
Le Projet de Développement de l’Agriculture Commerciale
en Guinée (PDACG) s’inscrit dans la poursuite du Programme Accéléré de Sécurité
Alimentaire et Nutritionnelle et de Développement Agricole Durable 2016-2020
(PASANDAD) qui était l’une des stratégies du Gouvernement de la Guinée pour la
mise en œuvre du volet relatif à l’Agriculture contenu dans son Plan National
de Développement Economique et Social (PNDES) élaboré et en exécution pour la
période de 2016-2020. Le projet vise également à contribuer à l’accélération de
la mise en œuvre du Plan National d’Investissement Agricole, de Sécurité
Alimentaire et Nutritionnelle (PNIASAN-2018-2025) soutenu par l’Union Africaine
(UA) et la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
Le PDACG est financé par l’Association
Internationale pour le Développement (IDA) pour un montant de cent (100)
millions de dollars US et pour une durée d’exécution de cinq (5) ans. Le projet
comporte les cinq (5) principales composantes résumées ci-après :
·
Composante n°1 : Amélioration de l’accès aux marchés dans les zones
ciblées
Cette composante financera les infrastructures publiques afin d’améliorer
la connectivité et la logistique entre les producteurs et les marchés dans les
corridors prioritaires.
·
Composante n°2 : Soutien à l’investissement privé
L’objectif est de favoriser l’investissement privé dans l’agriculture
commerciale et de stimuler le développement de chaînes de valeur. La composante
financera, pour les investisseurs et exploitants potentiels sélectionnés
compétitivement, des services de consultants nécessaires au développement de
leurs affaires.
·
Composante n°3 : Etablissement d’un environnement propice Ã
l’agriculture commerciale
Elle vise à renforcer : (i) les capacités des institutions clés pour
faciliter les investissements privés et l’émergence de chaînes de valeur
agricoles efficaces, (ii) la coordination le long des chaînes de valeur ciblées
et (iii) la qualité et les systèmes de gestion sanitaire et phytosanitaire.
·
Composante n°4 : Intervention d’urgence
Cette composante constitue un fonds d’urgence qui peut être débloqué
en cas de catastrophes naturelles donnant lieu à une situation d’état d’urgence
officiel, ou à une demande du Gouvernement. La composante financera les
dépenses d’intervention rapide afin de répondre aux besoins d’urgence.
·
Composante n°5 : Coordination et gestion du projet
La composante financera la création d’une Unité de Coordination et
Exécution du Projet (UCEP) pleinement opérationnelle au sein du Ministère de
l’Agriculture. Elle couvrira les coûts du personnel, de fonctionnement, de
supervision et d’audit du projet. Elle financera également les activités de
renforcement de capacités et une Assistance Technique à la mise en œuvre du
projet.
Le Projet est mis en œuvre par le Ministère de l’Agriculture à travers
une Unité de Coordination et d’Exécution du Projet (UCEP) qui est mise en place. L’Unité de
Coordination et d’Exécution du Projet (UCEP) est chargée de la gestion
quotidienne de la mise en œuvre technique des activités, de la passation des
marchés et la gestion financière, du suivi et évaluation, y compris les aspects
de décaissement au titre du Projet. L’UCEP est responsable de la coordination
générale de la mise en œuvre du projet ; elle sera dotée de deux antennes
régionales.
Les présents termes de référence sont élaborés pour le poste
d’Auditeur interne.
II.
Missions et tâches
L’auditeur
interne dépend hiérarchiquement du Coordonnateur de l’UCP/PDACG. Il rend compte
de ses activités au Président du Comité Interministériel de Pilotage et de
Coordination (PISCO).
L’auditeur
interne est spécifiquement chargé de :
-
S´assurer
de l´utilisation aux fins prévues, de façon efficace et efficiente, des
ressources financières mises à la disposition du projet.
-
Préparer
un plan annuel d´audit interne décliné en programmes de travail périodiques.
-
Concevoir
et mettre en œuvre un plan de suivi de l´application des différents manuels
(financier, d´exécution, de suivi-évaluation, autres manuels) ;
-
En
relation avec le DO et le RAF et sous la supervision du Coordonnateur, faire
une revue du manuel des procédures de mise à disposition, de suivi et de
justification des fonds aux partenaires du PDACG et proposer toutes révisions
pertinentes
-
S´assurer
d´une application conforme du manuel des procédures de mise à disposition, de
suivi et de justification des fonds aux partenaires du PDACG
-
Contrôler
et valider à priori et à posteriori les processus de passation des marchés ;
-
Contrôler
et valider les décaissements
-
Mettre en
place un dispositif de suivi et de contrôle de l´application des politique et
les procédures de l’IDA en matière de prévention de la fraude et de la corruption
-
Produire
des rapports trimestriels destinés au Comité de Pilotage du projet et au Bureau
local de l’IDA. Les rapports trimestriels comprendront les travaux effectués,
les résultats obtenus et les recommandations destinées à corriger les
dysfonctionnements relevés ;
-
Mettre Ã
jour les manuels financier, d´exécution, de suivi-évaluation et de mise Ã
disposition, de suivi et de justification des fonds aux partenaires.
-
Interagir
avec le RAF du Projet et les partenaires
-
Entreprendre
des missions de vérification auprès des partenaires d’exécution afin de
s’assurer de la bonne compréhension/application des procédures de gestion du
projet.
III.
Rapports et document Ã
produire
Dans les
deux mois qui suivent son recrutement, l’Auditeur interne effectuera entre
autres, une mission de terrain pour bien apprécier l’enjeu de sa mission et
élaborera un Programme d’activités en fonction de l’évaluation préliminaire du
risque (plan d’audit) qui sera validé par la Coordination du Projet et la
Banque mondiale.
Il produira également un rapport
d’audit interne trimestriel sujet à révision en fonction de l’évaluation du
risque. Ce rapport devra contenir les moyens mis en œuvre par l’auditeur au
cours de la période, les faiblesses relevées, ainsi que les recommandations
faites, l’avis de la coordination du projet et le suivi des anciennes
recommandations. Ce rapport devra être disponible et transmis au coordonnateur
dans les 20 jours qui suivent la fin du trimestre. Ce délai pourrait varier en
fonction de l’appréciation du risque et de l’étendue subséquente de la mission.
IV.
Les qualifications et expériences requises
L’Auditeur
interne doit disposer des qualifications et expériences suivantes :
-
Être
titulaire d’un diplôme de l’Enseignement Supérieur (au moins Bac+4) en audit Finance,
Gestion, Comptabilité ou contrôle de gestion ;
-
Avoir
une expérience professionnelle, d’au moins cinq (5) ans, dans le domaine de
l’audit et/ou du contrôle interne dans un cabinet reconnu (inscrit à un ordre
professionnel), en entreprise ou au sein d’un projet financé par un bailleur de
référence ;
-
Avoir
une expérience d’au moins deux (2) ans dans un poste similaire,
-
Une
expérience dans un projet financé par la Banque mondiale serait un atout majeur;
-
Avoir
une bonne connaissance des logiciels informatiques standards (World, Excel) et
de l’utilisation de l’Internet. La connaissance d’un des logiciels de gestion
financière tel que TOM2PRO, SUCCESS, SAARI sera un atout ;
-
Une
expérience en renforcement de capacités d’unité de gestion de projet serait un atout
;
-
Parler
et écrire parfaitement le français ; des connaissances de base (écrit et
parlé) de l’anglais seront un atout ;
- Ne pas avoir été défaillant dans un contrat antérieur au niveau des projets publics de développement ;
- Durée et lieu de la mission
La durée du
projet est de trois (3) ans et le contrat de l’Auditeur interne est d’un (1) an
renouvelable
sur la base
de l’évaluation satisfaisante de son contrat de performance.
Le poste est basé à Conakry avec des
déplacements dans les zones d’intervention du projet en Guinée.
- Evaluation annuelle
Les performances de l’Auditeur
interne seront évaluées annuellement par le Coordonnateur du Projet, sur la
base du plan de travail annuel et des résultats attendus. Les résultats de
l’évaluation seront partagés avec le ministère de tutelle et la Banque
mondiale.
- Critères de performance
- Respect du plan d’audit
- Qualité des rapports produits
- La disponibilité des rapports et leur transmission au
Coordonnateur à temps ;
VIII-
Conditions d’emploi et de recrutement
L’auditeur
Interne Projet sera sélectionné suivant les méthodes de sélection des consultants
individuels définies dans les Directives Sélection- et Emploi de
Consultants par les
Emprunteurs
de la Banque mondiale, édition courante ou dans le Règlement de Passation des
Marchés, pour les Emprunteurs de la Banque mondiale de juillet 2016 révisé en
novembre 2017.
Un Spécialiste/Expert
sera sélectionné en accord avec les procédures définies dans les
directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la
Banque mondiale, édition courante.
Tout autre renseignement complémentaire peut être obtenu par écrit auprès du Ministère de l’Agriculture aux adresses suivants : candidature@magel.gov.gn
Les candidats ou candidates intéressé(e)s doivent présenter
le dossier suivant :
Une lettre manuscrite de candidature, un curriculum vitae
détaillé, récent et certifié sincère par le candidat (préciser les
coordonnées des employeurs précédents), des copies légalisées des diplômes copies légalisées du ou des
diplômes par les autorités compétentes (tribunal ou service de scolarité de
l’Institution ayant délivré le diplôme), des contrats, des attestations ou des certificats d’exécution de
bonne fin et tout autre document attestant les qualifications et expériences
acquises par le candidat.
Les personnes désireuses de faire acte de
candidature devront faire parvenir leurs dossiers en copie dure au Secrétariat
Central du Ministère et de l’Elevage ou par messagerie électronique aux
adresses suivants candidature@magel.gov.gn , au plus tard 14 Mars
2022 à 10 heures 00, délai de rigueur..
Le Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage
P. La Secrétaire Générale. P.O
Mme Hawa SYLLA
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